Voltar para base de conhecimento

Rejeição 279 da NFCom: NFCom anterior referente a item de faturamento centralizado deve ser do tipo de faturamento “Faturamento Centralizado”

Atualizado há cerca de 2 horas0 visualizações0 acharam útil
NFComRejeição-279Faturamento CentralizadoReferênciaTipoSEFAZ

A nota consolidada precisa ter sido emitida como faturamento centralizado desde a origem.

A NFCom referenciada por um item de faturamento centralizado precisa, ela também, ser de faturamento centralizado.

O que a SEFAZ responde: "NFCom anterior referente a item de faturamento centralizado deve ser do tipo de faturamento “Faturamento Centralizado”"

Abrir NFCom

Por que acontece a Rejeição 279

A consolidação não é algo que se decide no fim. Cada nota de estabelecimento precisa nascer sabendo que faz parte de um arranjo centralizado — e é o tipo de faturamento dela que registra isso.

Uma nota emitida como faturamento normal documenta uma cobrança direta ao estabelecimento. Consolidá-la depois criaria uma segunda cobrança sobre o mesmo serviço: uma direta, na nota original, e outra na fatura consolidada.

A rejeição impede exatamente isso.

De onde vem:

  • Notas dos estabelecimentos emitidas como normal, com a consolidação decidida depois.
  • Cliente que migrou para faturamento centralizado no meio do ciclo, com parte das notas já emitida no tipo antigo.
  • Configuração por estabelecimento que não acompanhou a mudança do arranjo.
  • Chave errada, apontando para nota de outro cliente ou arranjo.

O segundo caso é frequente na virada: o contrato muda, as notas do mês já saíram, e a primeira consolidação bate na rejeição.

No Berga

DFe › NFCom, no tipo de faturamento das notas de origem.

No Berga. O tipo de faturamento vem do arranjo do cliente, o que mantém as notas dos estabelecimentos coerentes com a forma de cobrança contratada. Conheça o Berga

Como resolver a Rejeição 279

  1. 1
    Consulte a chave referenciada e veja o tipo de faturamento dela.
  2. 2
    Não sendo centralizado, ela não pode ser consolidada.
  3. 3
    Sendo o caso de notas já emitidas no tipo errado, a correção é por substituição — mas o tipo de faturamento não pode mudar na substituição (527), então na prática elas precisam ser canceladas e reemitidas.
  4. 4
    Confirme com o contador o tratamento antes de cancelar.
  5. 5
    Transmita a consolidação depois de as notas de origem estarem corretas.

Como evitar a Rejeição 279

Defina o arranjo de faturamento antes do primeiro ciclo, e faça o tipo vir do contrato do cliente. Mudança de arranjo no meio do mês tem custo alto: as notas já emitidas não se convertem.

Ao migrar cliente para centralizado, faça a virada na fronteira do ciclo.

Se a Rejeição 279 continuar

Tipo correto e a rejeição persiste? Confira se a chave aponta para a nota certa e se o item não está tributado (269). Veja também a 277, sobre a compatibilidade do documento.

Ao abrir um chamado, informe a chave referenciada e o tipo de faturamento das duas notas.

Consulte a tabela de rejeições da NFCom para procurar outro código.

Este artigo foi útil?