Rejeição 279 da NFCom: NFCom anterior referente a item de faturamento centralizado deve ser do tipo de faturamento “Faturamento Centralizado”
A nota consolidada precisa ter sido emitida como faturamento centralizado desde a origem.
A NFCom referenciada por um item de faturamento centralizado precisa, ela também, ser de faturamento centralizado.
O que a SEFAZ responde: "NFCom anterior referente a item de faturamento centralizado deve ser do tipo de faturamento “Faturamento Centralizado”"
Por que acontece a Rejeição 279
A consolidação não é algo que se decide no fim. Cada nota de estabelecimento precisa nascer sabendo que faz parte de um arranjo centralizado — e é o tipo de faturamento dela que registra isso.
Uma nota emitida como faturamento normal documenta uma cobrança direta ao estabelecimento. Consolidá-la depois criaria uma segunda cobrança sobre o mesmo serviço: uma direta, na nota original, e outra na fatura consolidada.
A rejeição impede exatamente isso.
De onde vem:
- Notas dos estabelecimentos emitidas como normal, com a consolidação decidida depois.
- Cliente que migrou para faturamento centralizado no meio do ciclo, com parte das notas já emitida no tipo antigo.
- Configuração por estabelecimento que não acompanhou a mudança do arranjo.
- Chave errada, apontando para nota de outro cliente ou arranjo.
O segundo caso é frequente na virada: o contrato muda, as notas do mês já saíram, e a primeira consolidação bate na rejeição.
No Berga
DFe › NFCom, no tipo de faturamento das notas de origem.
No Berga. O tipo de faturamento vem do arranjo do cliente, o que mantém as notas dos estabelecimentos coerentes com a forma de cobrança contratada. Conheça o Berga
Como resolver a Rejeição 279
- 1Consulte a chave referenciada e veja o tipo de faturamento dela.
- 2Não sendo centralizado, ela não pode ser consolidada.
- 3Sendo o caso de notas já emitidas no tipo errado, a correção é por substituição — mas o tipo de faturamento não pode mudar na substituição (527), então na prática elas precisam ser canceladas e reemitidas.
- 4Confirme com o contador o tratamento antes de cancelar.
- 5Transmita a consolidação depois de as notas de origem estarem corretas.
Como evitar a Rejeição 279
Defina o arranjo de faturamento antes do primeiro ciclo, e faça o tipo vir do contrato do cliente. Mudança de arranjo no meio do mês tem custo alto: as notas já emitidas não se convertem.
Ao migrar cliente para centralizado, faça a virada na fronteira do ciclo.
Se a Rejeição 279 continuar
Tipo correto e a rejeição persiste? Confira se a chave aponta para a nota certa e se o item não está tributado (269). Veja também a 277, sobre a compatibilidade do documento.
Ao abrir um chamado, informe a chave referenciada e o tipo de faturamento das duas notas.
Consulte a tabela de rejeições da NFCom para procurar outro código.