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Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos valores que compõem o valor total da NF

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A SEFAZ refaz a conta do total da nota e recusa quando o resultado não bate. Veja a fórmula exata que o fisco usa e onde a diferença costuma nascer.

A Rejeição 610 acontece quando o valor total informado na nota não bate com a soma que a SEFAZ calcula a partir dos componentes. O fisco refaz a conta e, se o resultado for diferente do declarado — mesmo por um centavo —, recusa a nota.

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Por que acontece a Rejeição 610

A SEFAZ usa esta fórmula para conferir o total da nota:

Total da nota =
    + Produtos
    − Desconto
    − ICMS desonerado
    + ICMS ST
    + FCP ST
    + Frete
    + Seguro
    + Outras despesas
    + Imposto de Importação
    + IPI
    + IPI devolvido
    + Serviços

Qualquer parcela informada de um jeito e somada de outro produz a Rejeição 610. As origens mais comuns:

Desconto aplicado em dois lugares. Desconto lançado no item e também no total da nota — a SEFAZ subtrai uma vez, o total declarado subtraiu duas.

Frete ou seguro digitado depois do fechamento. O valor entra no campo mas o total não é recalculado.

Arredondamento em nota com muitos itens. Cada item arredonda para dois decimais e a soma acumula diferença de centavos.

ICMS ST ou FCP ST calculado e não somado ao total. O imposto aparece no item, mas o total da nota ficou só com o valor dos produtos.

Como resolver a Rejeição 610

  1. 1
    Abra a nota rejeitada e confira o valor total dos produtos contra a soma dos itens.
  2. 2
    Verifique se há desconto lançado ao mesmo tempo no item e no total da nota. Escolha um dos dois.
  3. 3
    Confira frete, seguro e outras despesas: se foram informados, precisam estar somados no total.
  4. 4
    Se a nota tem substituição tributária, confirme que o ICMS ST e o FCP ST estão compondo o total.
  5. 5
    Salve e emita a nota novamente.

A nota rejeitada não consome numeração: corrija e reenvie com o mesmo número.

Como evitar a Rejeição 610

A causa mais frequente é o desconto duplicado. Defina uma regra para a equipe: ou o desconto é dado item a item, ou é dado no total da nota — nunca nos dois.

Ao alterar frete ou despesas em nota já montada, confira o total antes de transmitir. É o momento em que a diferença nasce.

Se a Rejeição 610 continuar

Se a diferença for de poucos centavos e nada estiver visivelmente errado, o caso é de arredondamento: revise o valor unitário dos itens com muitas casas decimais, que é onde a sobra costuma se acumular.

Persistindo, abra um chamado com o número e a série da nota e o valor total que você esperava. A diferença entre o declarado e o calculado é o que aponta qual parcela está fora.

Referência: MOC 7.0 — Anexo I, regra de validação W16-10 (NT 2011/005).

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